Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
23 Янв 2017, 22:10
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Аналитика доходов и расходов по подразделениям  (Прочитано 1992 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Ale}{

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-10-27
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Доброго всем времени суток!
Имеем - внедрение для учета в организации управление торговлей 11.1.10.193.

Хотелка - видеть доходы, расходы по подразделением.

Проблема - существует 2 кассы ККМ (соответственно 2 кассира) - они осуществляют прием оплаты от розничных покупателей. Организация предлагает услуги по ремонту, диагностики автомобилей - короче СТО + развал схождение, официальный пункт Техосмотра,  шиномонтаж, изготовление номеров. - все они выделены в подразделение  (Пост Техосмотра, Пост развал схождения и диагностики, Пост СТО, Пост шиномонтажа, Пост изготовления номера). Плюс работаем с организациями - это вообще бухгалтер выставляет документы.

Как происходит регистрация продаж - кто сколько сделал услуг клиенту и на какую сумму? Смотрел документ реализация товаров и услуг - там есть только поле менеджер - но я так понимаю это тот кто ответственный за составление док-та? А кто реализовал услугу  - нету - и по идее для контрагента может быть оказано несколько услуг разными продавцами - но в табличной части товары - нет поля для продавца?

Так же вопрос по подразделением - Кассир относится к кассе - кассы к подразделению Магазины. а продавцы (мастера) - относятся к другим подразделениям - пункт СТО к примеру. Так сделать хотим чтоб затраты можно было отследить - купили ключи на ПУНКТ СТО - к нему затраты и пришили.

Как поступить? допиливать самому - или есть какие-то штатные методы.
Зарание спасибо)



Оффлайн vitasw

  • *****
  • Сообщений: 2546
  • РЕПУТАЦИЯ: 309
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2015-02-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Хотелка - видеть доходы, расходы по подразделением.
Как считаете доходы и расходы?

Оффлайн Ale}{

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-10-27
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Хотелка - видеть доходы, расходы по подразделением.
Как считаете доходы и расходы?

Как обычно доходы - поступление ДC) -понятно что документ реализация товаров и услуг в формировании доходов не участвует - а отражает только продажи.

В общем приведу пример.
Пришла фирма ООО "Вася" - мы на ее технику произвели Техосмотр, Ремонт подвески, Шиномонтаж и Развал схождение. Все операции производятся в разных Подразделениях - и разными людьми (мастерами) - по аналогии с 1С - можно сказать продавцами.(Это как в розничной торговли - деление на кассиров и продавцов.)  И так несколько фирм в месяц. + К этому розничные (обезличенные продажи) - их регистрируем через рабочее место кассира -> чеки ккм-> отчет о розничных продажах.
В итоге рук-во хочет видеть  какой мастер сколько чего сделал и на какую сумму, + отчет в разрезе подразделений. Но если реализ. тов. и услуг делает бухгалтер (точно не мастер) - и одним документом - то все продажи запишутся на подразделение Бухгалтерия - так как Бухгалтер состоит в нем, да и подразделение устанавливаетсья на весь документ а не на позицию табличной части товары (услуги, работы).

При реализации через чекии ККМ - таже ситуация - там движения запишуться на Продавца (мастера) - но подразделение указывается на весь документ Отчет о розничных продажах.
Поэтому руководство не получит реальной картины.
Вот и вся проблемка пока.

Оффлайн vitasw

  • *****
  • Сообщений: 2546
  • РЕПУТАЦИЯ: 309
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2015-02-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Смотрите, есть 2 события, которые разнесены во времени:
- Оказание услуги
- Получение денег
Этих 2 события могут возникать в любой последовательности. Например, внесли аванс-оказали услуги-внесли остаток денег. Доходы/расходы можно считать по одному из двух основных методов:
*по кассовому методу
*по отгрузкам.
Кассовый метод = считаем живые деньги, т.е. по документам ПКО, РКО, банковские платежки.
По отгрузкам = считаем доходы расходы по документам реализации товаров/поступления товаров.
Как я уже сказал, эти 2 метода могут быть разнесены по времени(порой значительно) и момент определения дохода /расхода будет разный как по врмени, так и по суммам.
Далее... регистры, которые фиксируют поступление денег и регистры, которые фиксируют оказание услуг очень разные по своей структуре, поэтому еще раз повторяю вопрос: как считаете доходы и расходы?
Где и чего в документах не хватает - это уже решение конкретного вопроса. Пока вы не определитесь со стратегией - толку не будет.

Оффлайн Ale}{

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-10-27
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Погодите... или мне пора или лыжи не те...

В моем понимании - есть движения д/с и есть продажи - это 2 разных потока (можно сказать малосвязанные). + к этому есть задолженность - дебиторская и кредиторская.
Так же я понимаю что можно реализовать услугу - но не получить д/с, и на оброт -деньги пришли вперед - оказали услугу потом - и даже возможно несколько услуг в разное время.
В принципе мастеру (продавцу) далеко и глубоко- оплатили ли ему его работу тот или иной контрагент, главное что в этом месяце он произвел такую услугу и ее нада посчитать для начисления ему бонуса к окладу. А сбором за должности должен заниматься начальник - его головная боль, тем более без его указания ничего в долг не делается.
Поэтому я скорее всего неправильно выразился - интересует в данном случае правильная регистрация продаж по мастерам и подразделениям.
А уж потом к ним привязать за что оплачено а за что нет.
Т.е грубо говоря детализация в конечном отчете такая

Подразделени
    Мастер (продавец)
        Номенклатура    Кол-во,     Сумма продаж,     Из них оплачено,     Задолженность контрагентов
        Услуга СТО          100        50000            45000                5000

Оффлайн vitasw

  • *****
  • Сообщений: 2546
  • РЕПУТАЦИЯ: 309
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2015-02-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Ну наконец-то картина начинает прорисовываться. Только все это добро не имеет никакого отношения к доходам/расходам.
Копаем дальше
Номенклатура    Кол-во,     Сумма продаж
-это все можно вытащить из реализации без проблем.
Из них оплачено - вот тут уже проблемы. Клиент платит по счету (в лучшем случае). Т.е. он платит всю сумму целиком, а не за каждую отдельную услугу. Это я рассказываю как это фиксируется в 1С. Поэтому:
- или программно распределять сумму оплаты по услугам.
- или не распределять, а указывать сумму оплаты за весь счет, а напротив услуг в "оплате" ничего не проставлять.
- или выводить в отчет только полностью оплаченные счета.
Вариант допиливать типовой механизм оплат, чтобы сразу в документе фиксировать за какие именно услуги поступили оплаты - даже не рассматриваю.

Оффлайн Ale}{

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-10-27
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Ну наконец-то картина начинает прорисовываться. Только все это добро не имеет никакого отношения к доходам/расходам.
Копаем дальше
Номенклатура    Кол-во,     Сумма продаж
-это все можно вытащить из реализации без проблем.
Из них оплачено - вот тут уже проблемы. Клиент платит по счету (в лучшем случае). Т.е. он платит всю сумму целиком, а не за каждую отдельную услугу. Это я рассказываю как это фиксируется в 1С. Поэтому:
- или программно распределять сумму оплаты по услугам.
- или не распределять, а указывать сумму оплаты за весь счет, а напротив услуг в "оплате" ничего не проставлять.
- или выводить в отчет только полностью оплаченные счета.
Вариант допиливать типовой механизм оплат, чтобы сразу в документе фиксировать за какие именно услуги поступили оплаты - даже не рассматриваю.

Отставим пока оплачено... Слона будем кушать по частям


Начнем с розничных продаж - путем Чека ККМ ->Отчет о розничных продажах
Смотрим движения документа "Отчет о розничных продажах"
    Регистр накопления "Выручка и себестоимость продаж"    Больше никуда информация о продажах (реализации) не записывается - я не нашел.
Значение измерения "Подразделение" - берется с реквизита документа "Отчет о розничных продажах"
Значение измерения "Менеджер"    - берется с кассового чека (таб часть документа Отчет о розничных продажах) - это продавец, при условии что разделяем продавца и кассира - тут все правильно)

Поэтому получаем что, в отчет реализация по подразделению отнесется на КАССЫ, а по продавцу на Вася.
Но должно быть: Подразделение - получаем по принадлежности Продавца (Пост СТО) - и так для каждой позиции в чеке.

Да кстати - интересная позиция разрабов 1С - при предоставлении скидки в чеке ККМ - они не записываются в регистр накопления "Выручка и себестоимость продаж", хотя такие ресурсы там есть - но тут я уже исправил формирование движений.

Такое ощущение - что придется переписывать много функционала - не очень то охота копать всю конфигурацию - из за очевидных на мой взгляд нестыковок...


Я тут подумал - может для этих целей использовать Направления деятельности? -но глубоко тут не копал
Или у меня неправильное осознание построения структуры организации?

Оффлайн vitasw

  • *****
  • Сообщений: 2546
  • РЕПУТАЦИЯ: 309
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2015-02-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Реквизиты неудобно обрабатывать при подсчетах итогов.
Ну, вариантов 2.
1. Минималистический. Стараемся поменьше программить. Пытаемся обыграть ситуацию путем разрастания спр. номанклатуры. Т.е. каждый мастер СТО имеет свой набор услуг. Подразделения можно обыграть как характеристики.
2. Будем программить. В Чек ККМ добавляем 2 колонки: Мстер и Подразделение. Чек ККМ движений не выполняет (чтоб не портить картину). В конце смены на основании Чеков обработкой формируем автоматически кучу документов реализаций товаров и услуг в разрезе Мастер=Менеджер, Подразделение=Подразделение.

Оффлайн Ale}{

  • *
  • Сообщений: 6
  • РЕПУТАЦИЯ: 0
  • Регистрация: 2015-10-27
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Реквизиты неудобно обрабатывать при подсчетах итогов.
Ну, вариантов 2.
1. Минималистический. Стараемся поменьше программить. Пытаемся обыграть ситуацию путем разрастания спр. номанклатуры. Т.е. каждый мастер СТО имеет свой набор услуг. Подразделения можно обыграть как характеристики.
2. Будем программить. В Чек ККМ добавляем 2 колонки: Мстер и Подразделение. Чек ККМ движений не выполняет (чтоб не портить картину). В конце смены на основании Чеков обработкой формируем автоматически кучу документов реализаций товаров и услуг в разрезе Мастер=Менеджер, Подразделение=Подразделение.

Реквизиты чего неудобно брать? если вы про то что привязывать к отчетам регистраторы и потом брать выборку по ним - то ето гемор согласен. Но я говорю про то - откуда у измерения берется значение) ТО что принцип 1С - агрегируй данные исходя из целей учета (тут же и какие отчеты мы хотим получить) - тоже в курсе.
И что отчеты строятся на Регистрах  - тоже знаю.

Не понимаю одного - вроде аналитика по подразделением есть - но она как то криво работает  - не так как нада, есть в чеке скидка которую предоставили - но по регистрам она не проходит... - странновато

Да с регистрацией ИСПОЛНИТЕЛЯ в чеке ККМ все впорядке - он заносится как продавец (у нас условно он будет мастер).
ПРи регистрации продажи через чек ККМ а далее документ, который их в себе консолидирует и выполняет движения - Отчет о розничных продажах - в нем нестыковка ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ.
КАК путь решения я тоже видел в изменении кода по движению по регистру.


Далее смотри документ Реализация тов и услуг - его делает бухгалтер. Подразделение тоже ставиться на весь документ а не по позициям табличной части товары, услуги работы. -ТО есть там тоже придется дописывать мастера (продавец, исполнитель - название любое - суть в данном случае разная) и потом переписывать формирование движения по регистру(((

Хотя после недолгого размышления напрашиваются выводы о разделении:
Кассир (бухгалтер) - тот кто выставил реализацию счет, выписал чек - в общем зафиксировал факт в системе.
Продавец - это то кто продал услугу но не обязательно ее исполнил- допустим, в дальнейшем занялись активными продажами - набрали манагеров - разобрали контрагентов и каждый работает со своими контрагентами.
Исполнитель - тот кто выполнил работу, услугу.

Как то так. И дальнейшие вопросы начальства:
- какие и в каком кол-ве оказал услуги такой то о мастер за определенный промежуток времени
- какова загруженность касс (бухгалтеров) - может нада добавить или урезать - то есть смотрим кол-во чеков набитых определенным кассиром за определенный период
- и как у нас активные продажи - какой менеджер луче работает - еще отчет по продажам но в разрезе менеджеров по продажам))

Как то так....
А из штатных отчетов УТ 11 ничего не выловить....


+++ к этому - отсутствие внятных целей внедрения со стороны руководства - они ее впринципе не знают, при поверхностном описании все сводится - потом видно будет - а то что потом невозможно - всем пофигу)
У кого какие еще мысли? кстати есть знающие про конфигурацию Розница - какие отличия от УТ 11? (розницу в глаза не видел...)

Оффлайн vitasw

  • *****
  • Сообщений: 2546
  • РЕПУТАЦИЯ: 309
  • КПД: 12%
  • Регистрация: 2015-02-10
  • Сайт: 
  • Профессия: Программист 1С
Да с регистрацией ИСПОЛНИТЕЛЯ в чеке ККМ все впорядке - он заносится как продавец (у нас условно он будет мастер).
Если клиенту-заказчику надо комплекс услуг по разным исполнителям будете делать кучу ККМ в разрезе исполнителей?

Далее смотри документ Реализация тов и услуг - его делает бухгалтер.
Пущай бухгалтер делает что хочет. Его работа - бух учет. Тут стоит задача управленческого учета.
Подразделение тоже ставиться на весь документ а не по позициям табличной части товары, услуги работы. -ТО есть там тоже придется дописывать мастера (продавец, исполнитель - название любое - суть в данном случае разная) и потом переписывать формирование движения по регистру(((

В конце смены на основании Чеков обработкой формируем автоматически кучу документов реализаций товаров и услуг в разрезе Мастер=Менеджер, Подразделение=Подразделение.
Я же вроде ясно написал, что реализаций будет много в разрезе исполнителей и подразделений. Реализацию в принципе не нужно корректировать.


Теги: УТ 11 
 

Документ "Поступление доп.расходов"

Автор groundvРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 4
Просмотров: 5003
Последний ответ 27 Фев 2013, 07:10
от groundv
распределение расходов по видам деятельности ЕНВД/не ЕНВД в 1с УПП

Автор JILIAРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 255
Последний ответ 18 Окт 2016, 09:15
от JILIA
Сумма командировочных расходов может быть включена в расходы, даже если в платежках указан неверный ИНН гостиницы

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 908
Последний ответ 25 Апр 2014, 12:30
от news
Допущенная врачом ошибка в больничном листе, не может стать причиной отказа в возмещении расходов на выплату пособия

Автор topicsРаздел Статьи

Ответов: 0
Просмотров: 1020
Последний ответ 29 Авг 2015, 21:13
от topics
С 2015 года вступает в силу новый порядок учета расходов на не амортизируемые товары, приспособления и инвентарь

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1759
Последний ответ 18 Июн 2014, 13:18
от news

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
171 Сообщений
alex0402
58 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
50 Сообщений
crow1983
35 Сообщений
LexaK
32 Сообщений
alexandr_ll
31 Сообщений
sertak sertak
25 Сообщений
Vzonder
22 Сообщений
BuhRust
17 Сообщений
дфтын дфтын
17 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 383
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 

Dellos Catering - выездной ресторан кейтеринг по всему Миру
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal