Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
12 Дек 2017, 23:06
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: 1С: Предприниматель 8.3  (Прочитано 9841 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Сергей Иванович

  • *
  • Сообщений: 21
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 5%
  • Регистрация: 2015-03-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, кто сможет, как в 1С: Предприниматель 8.3 для ИП на ОСН настроить КУДиР так, чтобы в Книгу попадали все Доходы от поступлений на расчётный счёт и в кассу за товар от покупателей, и  все расходы с расчётного счёта и кассы на покупку товара для продажи?
У меня не все доходы и расходы записываются в КУДиР, а Пенсионному фонду, скажем, по-барабану мои проводки, он считает 1% со всех поступлений средств за товар. А если Книга не показывает, то я обманываю по налогам и сборам.
При продаже товара, посмотрел, там проводок, как портянка, для чего-то не одной суммой и НДС, а много маленьких сумм (в покупках видел эти суммы). В Книгу попадают не все продажи. Как-то (и зачем-то) мои продажи увязываются с приобретением, складами, учётами номенклатуры и прочим. Для ИП на ОСН это всё не надо. Нам надо весь доход от продажи, и весь расход на закупку товаров для продажи. Только это имеет значение для 1% в ПФР и 13% НДФЛ. Всё остальное для бухгалтерского учёта, который ИП могут вовсе не вести.

Возможно, что кто-то сталкивался с такой проблемой. Подскажите, пожалуйста. Все галочки вдоль и поперёк поменял в параметрах учёта, учётной политике, ничего не спасает. Как же вести учёт Доходов и Расходов независимо друг от друга, чтобы всё это сразу попадало в КУДиР?
Спасибо всем, кто откликнется.


Оффлайн sant

  • *
  • Сообщений: 8
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 13%
  • Регистрация: 2015-04-30
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Возможно, что кто-то сталкивался с такой проблемой. Все галочки вдоль и поперёк поменял в параметрах учёта, учётной политике, ничего не спасает. Как же вести учёт Доходов и Расходов независимо друг от друга, чтобы всё это сразу попадало в КУДиР?
Спасибо всем, кто откликнется.
Я приобретала 1С Предприниматель(базовая), но поставили 1С Предприятие(базовая). Сказали, что это оно. Так что объясню по своей программе, они должны совпадать.
У меня ИП на ОСНО (оптовая торговля).Для начала Закладка Главное-параметры учета закладка "НДС" -в клеточке по способам учета галочка не стоит (если вы ведете виды деятельности и облагаемые и необлагаемые НДС, то галочка нужна)
Дальше Главное-учетная политика (создать если нет)-
закладка "Доходы и расходы ИП" кнопка доходы нажимаете ставите значок в авансы включаются в доходы (у меня по поступлению денег)
кнопка "Расходы" в клеточке с надписью "Получение дохода от реализации" галочка не стоит
Закладка НДС (если вы без НДС)ставите галочку освобождены от НДС
здесь же ведется раздельный учет входящего  НДС - галочки нет (ставится если вы распределяете НДС между облагаемыми и необлагаемыми операциями"У меня дальше нет галочки (начислять НДС при отгрузке без перехода права собственности)
и "не регистрировать СФ закрытые до конца налогового периода"
Закладка Папенты и ЕНВД у меня нет закладок (видов деятельности нет)
Страховые взносы все галочки (у меня с наемниками)
Закладка запасы у меня не редактируется
Закладка "Затрыты" основной счет учета затрат 91,02
Это из настроек. Теперь по операциям. Продали(отразили)-поступили деньги(отразили) тогда попадает в КУДИР (без НДС)
Расходы попадают в КУДИР если произошли два события(проведены) поступление товара-оплата товара. Если нет операции об оплате в книгу не стают расходы. Т.е. у меня оплата за наличные товара самим предпринимателем не проходит через кассу(Дт 50 Кт 84.01) - эти затраты не ставали в книгу. Если у вас есть такая же ситуация-это нуждается в отдельном пояснении.У меня нет оплаты за товар через кассу предприятия или подотчет. Эти операции базовые и должны становиться если проведены до конца.
Оплата труда и налоги становятся если проведены проводки выплаты зарплаты.
Попробуйте по моему методу. Если у Вас услуги, то должно быть аналогично. А если производство, то там насколько читала обязательно операция передачи в производство.
 

Оффлайн Сергей Иванович

  • *
  • Сообщений: 21
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 5%
  • Регистрация: 2015-03-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Я приобретала 1С Предприниматель(базовая), но поставили 1С Предприятие(базовая). Сказали, что это оно. Так что объясню по своей программе, они должны совпадать.
Попробуйте по моему методу. Если у Вас услуги, то должно быть аналогично. А если производство, то там насколько читала обязательно операция передачи в производство.
Добрый день! Спасибо за ответ! Я уже начал думать, что никто вообще не знает :)
Посмотрел Ваши настройки, у меня всё то же самое, что и у Вас. Тем не менее, не все доходы попадают в Книгу. Я уже смирился. Раньше вообще доходы попадали вместе с НДС, а я плачу 1% с суммы превышения 300 000 рублей, и не очень приятно платить ещё и за НДС. У меня ИП на ОСН, поэтому НДС я плачу, естественно. Вот НДС как швейцарские часы считает. И всё не в мою пользу :) Я поставил галочку в настройках Книги "ФОРМИРОВАТЬ ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОБЛАГАЕМЫМ НДС" (в приложенном файле видно эту функцию вверху. Теперь доходы показывает без НДС, что уже проще. Но Доходы так и не все показывает. Видимо настройки изначально не меняемые, и настроено всё так, что пока не продашь что-то, доход не попадает в Книгу. Видимо законодательство теперь такое. Но теперь другая проблема. Книга в расходах не показывает цену без НДС, как в доходах.
Я без работников, мне проще.
Ещё раз спасибо!
Добавлено: 05 Май 2015, 09:24

У меня тоже оптовая торговля, но без работников. И я использую как кассу, так и расчётный счёт. Мне так проще. А личные средства отражаю как краткосрочные кредиты и займы от меня, чтобы потом без вопросов можно было забрать деньги в любой момент. Оформляю кассу не через приходно-расходные ордера, а просто через операции "Поступление наличных" - "Выдача наличных": от меня ко мне, или поставщику товара. Продаю всегда по безналичному расчёту, поскольку покупатели крупные, возиться с наличкой не будут. А покупаю за наличный расчёт, поскольку не знаю, где и у кого в очередной раз куплю, и за сколько. Зависит от цены предложения. А тут уж так: увидел - хватай, пока есть :)
Да и для личных нужд использую эти деньги, по закону я могу вовсе не иметь расчётный счёт. Имею его лишь для удобства в ущерб себе. Уж больно много банк берёт себе за обслуживание. За неполных два менсяца уже 25 000 рублей банку заплатил :(

Последний раз редактировалось: Сергей Иванович; 05 Май 2015, 09:24. Причина: Объединение сообщений

Оффлайн sant

  • *
  • Сообщений: 8
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 13%
  • Регистрация: 2015-04-30
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Посмотрел Ваши настройки, у меня всё то же самое, что и у Вас. Тем не менее, не все доходы попадают в Книгу.
В доходы станет только после получения оплаты на расчетный счет (и если вы в 1с покажете поступление по счету). Книга заполняется по кассовому методу (т.е поступили деньги - доход.Потратили деньги - расход.Не приобрели товар, а именно оплатили. При этом НДС - берет по всей реализации. Нюансы, того какую сумму берет ПФ (с полученных денег или с реализации и где сверяет- еще не разбирала).КУДИР нужна для Налоговой, а у них кассовый метод.

Но теперь другая проблема. Книга в расходах не показывает цену без НДС, как в доходах.Если надо напишите подробнее. Не очень поняла. Может Вы в приходе ставили "НДС включать в стоимость"

А личные средства отражаю как краткосрочные кредиты и займы от меня, чтобы потом без вопросов можно было забрать деньги в любой момент.
Я с займами вообще не заморачиваюсь. Дополнительная бумажка для проверки. По закону ИП может расходовать средства по своему усмотрению. Снял со счета, взял из кассы и используй (только некоторые банки выпендриваются если большими суммами (более 600000 снимать)). 
Оформляю кассу не через приходно-расходные ордера, а просто через операции "Поступление наличных" - "Выдача наличных": от меня ко мне, или поставщику товара.
 Вот по этим операциям (оплата наличными) могут не становиться расходы в КУДИР. Когда провели операцию нажмите "проводки" и посмотрите раздел(закладка) "ИП МПЗ" добавляется? По ней расходы стают в КУДИР.
По закону я могу вовсе не иметь расчётный счёт.  Уж больно много банк берёт себе за обслуживание. За неполных два менсяца уже 25 000 рублей банку заплатил
Во круто -Это за снятие наличности?

Оффлайн Сергей Иванович

  • *
  • Сообщений: 21
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 5%
  • Регистрация: 2015-03-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Во круто -Это за снятие наличности?
Спасибо, посмотрю ещё настройки по Вашему совету. Потом допишу, что получилось.

Да разные услуги, в том числе за снятие наличных. Вот, например, в приложенном файле мои НЕ полные расходы, ещё не все выписки с расходами на услуги банка выгрузил. Это с марта, пока кое-что из последнего не выгрузил из "Клиент-банка". Это при том, что у меня самый дешёвый банк - Сбербанк. Банкиры заелись :)
Банк, налоги, расходы, у меня короче доходов пока значительно меньше, чем расходов. Конец года покажет, как сработаю :)
Добавлено: 06 Май 2015, 16:51

Прошу прощения, а как Вы решили проблему с указанием в Расходы в КУДиР оплату Фиксированных взносов в ПФР и ФФОМС, а также 1% с суммы превышения доходов? У меня совсем никак не отражаются в расходах КУДиР, хоть начислял и оплачивал в 1С:.
Можно на эти суммы уменьшить доходы, но 1С: упорно отказывается показывать их в расходах, хотя и показывает мне, что к оплате уже "0". Видит, что уплатил, но в расходы не ставит.

Да и вообще, для Упрощёнки всё конкретно то, что нужно. А у нас такая же Книга, но в 1С: для ИП на ОСН нет ни 13%, ни правильных сумм Фиксированных взносов. В ПФР мне другие суммы написали.

Оффлайн sant

  • *
  • Сообщений: 8
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 13%
  • Регистрация: 2015-04-30
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Во круто -Это за снятие наличности?
Спасибо, посмотрю ещё настройки по Вашему совету. Потом допишу, что получилось.

Да разные услуги, в том числе за снятие наличных.
Добавлено: 06 Май 2015, 16:51

Так у Вас еще электронная отчетность платная. Я пока в Контуре на тест-драйве - пол года бесплатно. А скажите у вас есть основные фонды? Я смотрю вы и в КУДИР отмечали страницы для амортизации и ремонт офисной техники в расходах есть.
Прошу прощения, а как Вы решили проблему с указанием в Расходы в КУДиР оплату Фиксированных взносов в ПФР и ФФОМС, а также 1% с суммы превышения доходов? У меня совсем никак не отражаются в расходах КУДиР, хоть начислял и оплачивал в 1С:.
Можно на эти суммы уменьшить доходы, но 1С: упорно отказывается показывать их в расходах, хотя и показывает мне, что к оплате уже "0". Видит, что уплатил, но в расходы не ставит.
А вот это вопрос. У меня наемник, так по наемнику встает. А фиксированные тоже не встали. Буду искать, а должны ли. Если получится напишу как.

Да и вообще, для Упрощёнки всё конкретно то, что нужно.
Да если бы не эта триклятая книга КУДИР, я бы и 1с не покупала. Другие программы ее не формируют.Да еще НДС в эл. виде.
Для упрощенки, ЕНВД,патента у меня "Бизнес пак" есть - и бесплатная и хватает для учета, но в ней остатки товара не ведутся. Для торговли как-то не очень.

Оффлайн Сергей Иванович

  • *
  • Сообщений: 21
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 5%
  • Регистрация: 2015-03-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Добавлено: 06 Май 2015, 16:51

А скажите у вас есть основные фонды? Я смотрю вы и в КУДИР отмечали страницы для амортизации и ремонт офисной техники в расходах есть.

А вот это вопрос. У меня наёмник, так по наёмнику встает. А фиксированные тоже не встали. Буду искать, а должны ли. Если получится напишу как.

Да если бы не эта триклятая книга КУДИР, я бы и 1с не покупала. Другие программы её не формируют. Да ещё НДС в эл. виде.
Для Упрощёнки, ЕНВД,патента у меня "Бизнес пак" есть - и бесплатная и хватает для учета, но в ней остатки товара не ведутся. Для торговли как-то не очень.
Да, у меня есть основные фонды, но пока не знаю, зачтёт ли мне налоговая инспекция мои Основные средства, так как покупал я их до того, как прошла регистрация ИП. Я оформлял не как Покупку, а как "Остатки". Надеюсь, что зачтёт расходы на амортизацию, поскольку использую для основной деятельности.

В "Упрощёнке" отражаются расходы на Фиксированные взносы, я испытывал. А у меня нет. Это недоработка самой программы. В 1С: мало уделили внимания ИП на ОСН, для "Упрощёнки" получше - сделали всё, что нужно. А для ИП на ОСН механически добавили КУРиД, а остальное оставили как на ООО. Потому и Минимальный размер оплаты труда неправильный, старый, и изменить его невозможно. Соответственно и начислить правильно Фиксированные взносы нет возможности. Просто в платёжке ставлю большие суммы, чем предлагает 1С:.

Скажите, пожалуйста, а как у Вас отображается цена в Книге Покупок? У меня цена в Книге Продаж отображается правильно: Общая сумма с НДС, Сумма без НДС и сам НДС. А вот Книга Покупок отражает лишь Общую сумму и НДС, также и в КУДиР попадает. А во всех руководствах пишут, что точно также, как в Книге Продаж, должно и в Книге Покупок отражаться. У меня не выходит. Все настройки перепробовал :)
Добавлено: 10 Май 2015, 10:41

Да, прошу прощения, упустил. Так у Вас тоже должна быть электронная отчётность. Закон такой: все плательщики НДС должны предоставлять Декларацию по НДС в электронном виде. Отсюда дополнительные большие расходы. Душат нашего брата, как хотят. Даже в период санкций не дают нам расслабиться :)

Оффлайн sant

  • *
  • Сообщений: 8
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 13%
  • Регистрация: 2015-04-30
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
Добавлено: 06 Май 2015, 16:51


Скажите, пожалуйста, а как у Вас отображается цена в Книге Покупок? У меня цена в Книге Продаж отображается правильно: Общая сумма с НДС, Сумма без НДС и сам НДС. А вот Книга Покупок отражает лишь Общую сумму и НДС, также и в КУДиР попадает. А во всех руководствах пишут, что точно также, как в Книге Продаж, должно и в Книге Покупок отражаться. У меня не выходит. Все настройки перепробовал :)
Добавлено: 10 Май 2015, 10:41

Да, прошу прощения, упустил. Так у Вас тоже должна быть электронная отчётность. Закон такой: все плательщики НДС должны предоставлять Декларацию по НДС в электронном виде. Отсюда дополнительные большие расходы. Душат нашего брата, как хотят. Даже в период санкций не дают нам расслабиться :)
Книга покупок тоже так отражается итого и сумма НДС. Так ,вроде с 2014года такую форму утвердили.
А эл. отчетность сдаю в контур экстерн -тест драйв (на пол года бесплатно)А сейчас рекламируют переход на СБИС+ на год бесплатно. Хотя думаю это только для Крыма.
По поводу фиксированных взносов. Нашла, что они должны отражаться не в расходах а в вычетах. Т.Е. получается не в КУДИР, а в декларации. У себя сформировала за 2015 год - в вычеты не стало. Правда у меня вычетов по расходам(закупкии прочие) сейчас больше чем доходов. Может она (программа)смотрит, что не из чего вычитать и не считает. Правдв больше склоняюсь к Вашему варианту, что не доработано. Ближе к отчету больше позаморачиваюсь. Но спасибо за подсказку.
По поводу 1% в пенсионный считается от сумм полученных доходов (т,е. по КУДИР-она же берет в доходы только после получения денежных средств) Вопрос как будут сверять? Вроде налоговая с ПФ обменивается данными. Т.е. сумма в декларации должна соответствовать налогам в ПФ. Как будет на практике еще не знаю.

Оффлайн Сергей Иванович

  • *
  • Сообщений: 21
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 5%
  • Регистрация: 2015-03-29
  • Сайт: 
  • Профессия: Ученик 1С
Книга покупок тоже так отражается итого и сумма НДС. Так, вроде, с 2014 года такую форму утвердили.
А эл. отчетность сдаю в контур экстерн -тест драйв (на пол года бесплатно)А сейчас рекламируют переход на СБИС+ на год бесплатно. Хотя думаю это только для Крыма.

По поводу фиксированных взносов.
Нашла, что они должны отражаться не в расходах а в вычетах. Т.Е. получается не в КУДИР, а в декларации.
У себя сформировала за 2015 год - в вычеты не стало. Правда у меня вычетов по расходам (закупки прочие) сейчас больше чем доходов. Может она (программа)смотрит, что не из чего вычитать и не считает. Правда больше склоняюсь к Вашему варианту, что не доработано. Ближе к отчету больше позаморачиваюсь. Но спасибо за подсказку.

По поводу 1% в пенсионный считается от сумм полученных доходов (т,е. по КУДИР-она же берет в доходы только после получения денежных средств) Вопрос как будут сверять? Вроде налоговая с ПФ обменивается данными. Т.е. сумма в декларации должна соответствовать налогам в ПФ. Как будет на практике еще не знаю.
Спасибо! Да, посмотрим, как отразится в итоговой Декларации. Возможно взносы по умолчанию  начисляются в расходы автоматически в конце года или начале следующего года. У меня Доходов пока тоже меньше, чем Расходов.
Я уже сходил в ПФР, там сказали, что 1% с превышения 300 000 рублей я должен платить с валовой прибыли, то есть со всех доходов, поступивших мне на счёт, независимо от покупок, и независимо от того, как 1С: увязывает поступление товара с оплатой и реализацию с оплатой. Расходы и неоплаты для учёта не принимаются. Но поскольку они будут сравнивать с данными Налоговой инспекции, то по их данным будут считать. А в Налоговой инспекции считают также, как 1С:, то есть по взаимосвязанным покупкам, продажам и оплатам.
Как сверять будут? Они сказали, что отчётов не надо. После того, как я сдам Отчётность в Налоговую инспекцию, через недельку-другую я должен сам явиться к ним в кабинет со всеми своими цифрами, и провести с ними сверку в ручном режиме: сколько заработал, сколько уплатил, сколько должен остался. Вот такая сверка.

А Вы случайно не знаете, как напечатать Универсальный передаточный документ за поставщика (УПД сейчас вместо Накладной и Счёт-фактуры)?
Почему-то в 1С: при реализации свой можно УПД напечатать, а при покупке за Поставщика только Накладную и Счёт-фактуру. Хотел Поставщику облегчить задачу, составить за них УПД с моими потребностями, чтобы не мучились с номенклатурой, не тут-то было. От себя могу напечатать, а за них только Накладную и Счёт-фактуру. УПД не нашёл, как ни бился. А это в два раза больше документов на каждую операцию.
(1С: Предприниматель 8.3, базовая версия)

Оффлайн sant

  • *
  • Сообщений: 8
  • РЕПУТАЦИЯ: 1
  • КПД: 13%
  • Регистрация: 2015-04-30
  • Сайт: 
  • Профессия: ГлавБух
А Вы случайно не знаете, как напечатать Универсальный передаточный документ за поставщика (УПД сейчас вместо Накладной и Счёт-фактуры)?
Почему-то в 1С: при реализации свой можно УПД напечатать, а при покупке за Поставщика только Накладную и Счёт-фактуру. Хотел Поставщику облегчить задачу, составить за них УПД с моими потребностями, чтобы не мучились с номенклатурой, не тут-то было. От себя могу напечатать, а за них только Накладную и Счёт-фактуру. УПД не нашёл, как ни бился. А это в два раза больше документов на каждую операцию.
(1С: Предприниматель 8.3, базовая версия)
А мы в Крыму всего боимся. Нас так штрафами понапугивали, что я от схемы Тн и Сф не отхожу. К тому же у меня бюджетники есть, а с ними больше заморочек.А универсальный передаточный за поставщика у меня тоже не выпускается. К тому же у меня больше, как мне кажется ненужной, макулатуры от ТТН. А их за поставщика тоже не выпустишь. А если их нет, сделка выглядит как притворная - нет подтверждения, что товар доставлялся.Только бумажками обменялись (ито могли в электронке).Могут снять с вычетов. Лучше перебдю, чем недобдю.


Теги:
 

Предприниматель, получающий доход свыше 300 тысяч рублей без наемных работников, может уменьшить сумму страховых отчислений

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 2992
Последний ответ 28 Мар 2014, 13:08
от news
Если предприниматель утратил право на использование патентной системы, налоговики должны вернуть оплаченную часть патента

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 781
Последний ответ 09 Июн 2015, 22:30
от news
Индивидуальный предприниматель, который утратил право на ПСН, с момента перехода на ОСНО может быть освобожден от уплаты НДС

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 671
Последний ответ 13 Июл 2015, 15:01
от news
Предприниматель, применяющий ЕНВД и патент, имеет право уменьшить налог на сумму страховых взносов

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 1017
Последний ответ 11 Июл 2014, 11:45
от news
После потери права на применение патента предприниматель должен уплатить налоги по общей схеме

Автор newsРаздел Новости

Ответов: 0
Просмотров: 729
Последний ответ 20 Ноя 2014, 11:39
от news

* Живое общение

Не устроил ответ?

Зарегистрируйся и задай свой вопрос. Живое общение приносит результат намного быстрее.


Зарегистрироваться

* Реклама

Смотрите бесплатно более 300 видеоуроков по работе в 1С:Бухгалтерия 8 и 1C:ЗУП 8 ред. 3.0

СМОТРЕТЬ >>

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
170 Сообщений
ilyay ilyay
75 Сообщений
oleg-x
55 Сообщений
alex0402
49 Сообщений
andron81_81
42 Сообщений
AIFrame
37 Сообщений
MuI_I_Ika MuI_I_Ika
33 Сообщений
BuhRust
30 Сообщений
Golickoff Golickoff
28 Сообщений
Dima Dddd Dima Dddd
26 Сообщений

* Кто онлайн

  • Точка Гостей: 286
  • Точка Скрытых: 0
  • Точка Пользователей: 4
  • Точка Сейчас на форуме:

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal