Реклама на этом месте
Форум 1С
Форум 1С
Программистам. Бухгалтерам. Администраторам. Пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы. Без троллинга и флуда.
25 Июн 2018, 16:45
МультиВход
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Не получили письмо с кодом активации?
 
collapse

Автор Тема: Некоторые бухгалтерские проводки для арендодателя  (Прочитано 9349 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.



Если компания передала в аренду свое имущество, в бухгалтерском учете операция обязательно отражается специальными проводками. Какие же типовые проводки бухгалтера для арендодателя?

Передача основного средства в аренду по договору необходимо оформлять актом. В данном документе должна быть отображена информация об объекте. После этого нужно провести проводки:

В дату передачи имущества в аренду проводятся: ДЕБЕТ 01 субсчет «Основные средства, переданные в аренду» КРЕДИТ 01 субсчет «Основные средства, находящиеся в организации» и указывается, что передано в аренду. Кроме этого нужно провести ДЕБЕТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, находящихся в организации» КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, переданных в аренду» и указать, что отражена сумма амортизации по арендованному имуществу.

Кроме этого, согласно пункту 1 статьи 256 НК РФ и подпункту 1 пункта 1 статьи 265 НК РФ, в налоговом учете необходимо продолжить амортизировать основное средство, которое сдается в аренду. Амортизацию нужно отражать в прочих расходах счета 91.

Если же вся деятельность компании связана со сдачей имущества в аренду, амортизацию нужно учитывать на счете 20. Каждый месяц следует проводить ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» (20) КРЕДИТ 02 субсчет «Амортизация основных средств, переданных в аренду» и указать, что начислена амортизация по основному средству, которое сдается в аренду.

Арендная плата, которую получает компания, подлежит начислению НДС. При этом, при аренде компания должна каждый месяц выписывать счет-фактуры. Чтобы у арендатора не было проблем с вычетом, в счет-фактуре в строке «описание услуг», нужно указать подробную информацию, например, «услуги по аренде складского помещения по договору № 23 за 04.02.2011».

Счет-фактуру выписывают не позже, чем через пять дней после оказания услуг. Именно поэтому счет-фактуру следует выписывать в следующем квартале. Кроме этого, счет-фактуру нужно отразить в книге продаж за тот период, на который она была выписана.

Арендная плата передается от арендатора к арендодателю каждый месяц, поэтому в бухучете доход отражается в качестве прочего дохода на счету 91. Если аренда недвижимости является основным видом деятельности компании, доход нужно отображать на счету 90.

При получении арендной платы, необходимо данный доход отразить в бухгалтерском и налоговом учете для начисления НДС. Для этого делаются такие проводки:
ДЕБЕТ 76 субсчет «Расчеты по договору аренды основного средства» КРЕДИТ 91 субсчет «Прочие доходы» (90 субсчет »Выручка») с указанием, что плата за аренду учтена в составе прочих доходов (выручки от реализации);
ДЕБЕТ 91 субсчет «Прочие расходы» (90 субсчет «НДС») КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» с указанием, что начислен НДС с арендной платы;
ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по договору аренды основного средства» с указанием, что получена арендная плата.

Для расчета налога НДС, необходимо провести несколько записей. Как только компании поступила предоплата, необходимо ДЕБЕТ 51 КРЕДИТ 76 субсчет «Расчеты по договору аренды основного средства» — получена предоплата за аренду основного средства; ДЕБЕТ 76 субсчет «НДС с полученных авансов» КРЕДИТ 68 субсчет «Расчеты по НДС» — начислен НДС с аванса.

В конце каждого месяца необходимо выписывать счет-фактуру и принимать к вычету НДС.



Теги:
 

Нужно в параметр запроса к РегистрБухгалтерии.Проводки.Остатки вставить вместо периода данные из другого запроса отчет СКД 8.3, обычные формы

Автор Св ЧРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 184
Последний ответ 10 Апр 2018, 14:00
от Св Ч
Не ставятся проводки у документа "Счет фактура полученный"

Автор zkkРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 2321
Последний ответ 24 Дек 2013, 04:59
от zkk
Необходимо выбрать все документы формирующие проводки по счету "90.01"

Автор Сергей КрутиковРаздел Конфигурирование, программирование в "1С - Предприятие 8"

Ответов: 0
Просмотров: 401
Последний ответ 18 Окт 2017, 07:07
от Сергей Крутиков
Дробление проводки в документе "Поступление на расчетный счет"

Автор Волчинская ОлесяРаздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 1
Просмотров: 221
Последний ответ 23 Апр 2018, 18:14
от Геннадий ОбьГЭС
Ошибка в обновлении 8.2 обновление 2.0.64.18 не правильно формирует проводки документ ГТД по импорту (зачет аванса)

Автор T.С.Раздел Пользователям "1С - Предприятие 8"

Ответов: 8
Просмотров: 5405
Последний ответ 28 Май 2015, 17:11
от MuI_I_Ika

* Реклама

* Поиск

* Последние задачи на разработку (фриланс)

* Реклама

* Последние вакансии

* Топ 10 авторов за месяц

AIFrame AIFrame
126 Сообщений
Геннадий ОбьГЭС Геннадий ОбьГЭС
118 Сообщений
alexandr_ll
65 Сообщений
pavl_vs
40 Сообщений
alex0402
28 Сообщений
buketov.av buketov.av
24 Сообщений
magnifico61
21 Сообщений
wise wise
16 Сообщений
ilyay ilyay
15 Сообщений
mixei
14 Сообщений

* Кто онлайн

* Облако тэгов

* Форум 1С с мобильного

* Инструменты

* Дополнительно

Поиск

 
SimplePortal 2.3.5 © 2008-2012, SimplePortal