Форум 1С
Программистам, бухгалтерам, администраторам, пользователям
Задай вопрос - получи решение проблемы
29 мар 2024, 03:25

Сырьё из переработки ввести в 1С

Автор Luka73, 04 сен 2013, 10:00

0 Пользователей и 1 гость просматривают эту тему.

Luka73

Доброго дня! Отдали на переработку брак (отлив полиэтилена), получили сырьё (гранулы). Как ввести на 10 счёт через документ поступление из переработки? Программа 1С8.2 Предприятие Конфигурация   Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.49.11). Спасибо за ответ.

LordWizard

Документ "Поступление из переработки"
Производство ® Поступление из переработки 

Документ предназначен для отражения операций по переработке сырья и выпуска продукции (полуфабрикатов) силами сторонней организации.

Выпуск продукции (полуфабрикатов), произведенной силами сторонней организации
Услуги сторонней организации по переработке сырья и производству продукции
Списание материалов на расходы производства
Возврат материалов из переработки

Печатные формы
Ввод на основании

При вводе документа на закладке Счет затрат обязательно нужно указать следующие реквизиты:

Счет затрат - счет учета расходов по производству продукции силами сторонней организации.
Подразделение затрат - производственное подразделение организации, передавшее материалы в переработку.
Номенклатурная группа - вид продукции, выпущенной силами сторонней организации.
Выпуск продукции (полуфабрикатов), произведенной силами сторонней организации

Для отражения выпуска продукции и полуфабрикатов, произведенных силами сторонней организации нужно заполнить закладку Продукция. На этой закладке указывается:

Продукция - наименование выпущенной продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров.
Сумма (плановая) - плановая себестоимость выпущенной продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров.
Спецификация - список нормативов расходов, необходимых для выпуска продукции, полуфабрикатов, материалов или товаров. Значение поля Спецификация будет использоваться при заполнении закладки Материалы и закладки Возвращенные материалы.
Примечание
Для организаций, уплачивающих налог на прибыль, суммовая оценка прямых расходов, приходящихся на выпуск, отражается так же, как в бухгалтерском учете - в плановых ценах. При закрытии месяца при выполнении регламентной операции Закрытие счета 20, 23, 25, 26 ее величина корректируется до фактической суммы расходов.

Услуги сторонней организации по переработке сырья и производству продукции

Для признания расходов по оказанию услуг сторонней организацией по производству продукции нужно заполнить закладку Услуги. На этой закладке указывается:

Номенклатура - наименование оказанных услуг. 
Сумма - стоимость услуг переработки. На основании данных этого поля прямые расходы производственного подразделения распределяются по видам оказанных услуг при выполнении регламентной операции Закрытие счета 20, 23, 25, 26.
Статья затрат - статья учета расходов по оказанию услуг переработки.
Примечание
При упрощенной системе налогообложения в поле Расходы (НУ) указывается порядок отражения расходов в налоговом учете.

Списание материалов на расходы производства

Для отражения списания материалов на расходы производства нужно заполнить закладку Материалы. На этой закладке указывается:

Номенклатура - наименование материалов. 
Статья затрат - статья учета затрат расходов по списанию материалов.

Закладка Материалы заполняется автоматически
Заполнить - Заполнить по спецификации - по данным колонки Спецификации на закладке Продукция.
Заполнить - Заполнить по остаткам - по остаткам счета 10.07 "Материалы в переработке" по указанному контрагенту.

Примечание
При упрощенной системе налогообложения в поле Расходы (НУ) указывается порядок отражения расходов в налоговом учете.

Возврат материалов из переработки

Для отражения возврата материалов из переработки нужно заполнить закладку Возвращенные материалы. На этой закладке указывается:

Счет учета - счет учета материалов, переданных в переработку на сторону по каждому переработчику. В этом поле указывается субсчет счета 10.07 "Материалы, переданные в переработку на сторону".
Закладка Возвращенные Материалы заполняется автоматически

Заполнить - Заполнить по спецификации - по данным колонки Спецификации на закладке Продукция.
Заполнить - Заполнить по остаткам - по остаткам счета 10.07 "Материалы в переработке" по указанному контрагенту.
Печатные формы

Для объекта Поступление из переработки предусмотрены следующие печатные формы:

МХ - 18 (Накладная на передачу готовой продукции в места хранения)
М - 4 (Приходный ордер)
Справка-расчет "Рублевая сумма документа в валюте"
Ввод на основании

На основании объекта Отчет производства за смену можно ввести следующие объекты:

Счет-фактура полученный
Отражение НДС с вычету
Отражение начисления НДС
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

33lab

Да, нужно воспользоваться документом "Поступление из переработки", просто на закладке "Продукция" счет учета укажите 10. Удачи.

merkyrii85

Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как отработать возврат бракованной продукции от заказчика, отгрузка которой была в 2010г. Руководитель принял претензию. не знаю как теперь провести по учету?

LordWizard

Т.е. возврат отбракованной, которую отбракованной отправляли на переработку в прошлом периоде? Или как? :xfbnsdfb:
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

merkyrii85

мы поставляем заказчикам готовую продукцию. после принятия на учет наш заказчик увидел, что продукция бракованная. и после согласования вернул ее обратно.

LordWizard

"Возврат товаров от покупателя". Или расписать движения дальше? Можно даже ввести этот Документ на основании "Реализации Товаров и услуг".
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

merkyrii85

да, я знаю, что возврат продукции отрабатывается через Возврат товара от покупателя, но это продукция прошлого периода (2010г). нужно же проводить через 91 счет?

LordWizard

Цитата: merkyrii85 от 27 сен 2013, 08:23
да, я знаю, что возврат продукции отрабатывается через Возврат товара от покупателя, но это продукция прошлого периода (2010г). нужно же проводить через 91 счет?
Уже да. Так как прошли уже несколько налоговых периодов и о возврате как продукции не имеет смысла говорить, скорее еще по 76.22 или 76.31 (претензии) нужны будут проводки.
Правильно ведите учет или пишите программы и вам воздастся!...

(Кстати - кнопочку Сказать Спасибо - никто не отменял)

merkyrii85


Теги:

Похожие темы (5)

Рейтинг@Mail.ru

Поиск